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2016年度南樂縣人民醫(yī)院部門決算

發(fā)布時間:2017-11-01 ??來源:縣政府
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南樂縣人民醫(yī)院

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2016年度部門決算


目  錄

第一部分南樂縣人民醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

第二部分南樂縣人民醫(yī)院2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分南樂縣人民醫(yī)院2016年度部門決算情況說明

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第一部分南樂縣人民醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)向人民群眾提供醫(yī)療和預(yù)防、保健服務(wù),開展健康教育和醫(yī)學(xué)心理咨詢,承擔(dān)醫(yī)療急救任務(wù)。

(二)負(fù)責(zé)承擔(dān)醫(yī)藥、醫(yī)技、護(hù)理等專業(yè)大學(xué)本科、??茖W(xué)生的臨床教學(xué)和實習(xí)任務(wù)。

(三)負(fù)責(zé)承擔(dān)鄉(xiāng)級衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修培訓(xùn)。

(四)完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

……


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第二部分

南樂縣人民醫(yī)院2016年度部門決算表


收入支出決算總表

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公開01表

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單位:元

收  入

支  出

項  目

行次

金額

項  目

行次

金額

欄  次

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1

欄  次

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2

一、財政撥款收入

1

8,497,518.00

一、一般公共服務(wù)支出

30

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二、上級補助收入

2

?

二、外交支出

31

?

三、事業(yè)收入

3

124,551,159.86

三、國防支出

32

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四、經(jīng)營收入

4

?

四、公共安全支出

33

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五、附屬單位上繳收入

5

?

五、教育支出

34

?

六、其他收入

6

3,727,475.73

六、科學(xué)技術(shù)支出

35

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7

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七、文化體育與傳媒支出

36

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?

8

?

八、社會保障和就業(yè)支出

37

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9

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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

38

136,776,153.59

?

10

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十、節(jié)能環(huán)保支出

39

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?

11

?

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

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?

12

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十二、農(nóng)林水支出

41

?

?

13

?

十三、交通運輸支出

42

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14

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十四、資源勘探信息等支出

43

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15

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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

44

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16

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十六、金融支出

45

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17

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十七、援助其他地區(qū)支出

46

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18

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十八、國土海洋氣象等支出

47

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19

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十九、住房保障支出

48

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?

20

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二十、糧油物資儲備支出

49

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21

?

二十一、其他支出

50

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22

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二十二、債務(wù)還本支出

51

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23

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二十三、債務(wù)付息支出

52

?

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24

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?

53

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本年收入合計

25

136,776,153.59

本年支出合計

54

136,776,153.59

用事業(yè)基金彌補收支差額

26

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結(jié)余分配

55

?

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

?

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

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28

?

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57

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總計

29

136,776,153.59

總計

58

136,776,153.59

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


收入決算表

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公開02表

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單位:元

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位
上繳收入

其他收入

功能分類
科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

136,776,153.59

8,497,518.00

?

124,551,159.86

?

?

3,727,475.73

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

136776153.59

?

?

124551159.86

?

?

3727475.73

21002

公立醫(yī)院

136776153.55

?

?

124551159.86

?

?

3727475.73

2100201

??綜合醫(yī)院

134776153.55

6,497,518.00

?

124551159.86

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3727475.73

2100299

??其他公立醫(yī)院支出

2000000

2000000

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……

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……

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……

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……

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注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



支出決算表

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公開03表

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單位:元

項  目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位
補助支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

136,776,153.59?

136,776,153.59

?

?

?

?

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

136776153.59

136776153.59

?

?

?

?

21002

公立醫(yī)院

136776153.55

136776153.55

?

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?

2100201

??綜合醫(yī)院

134776153.55

134776153.55

?

?

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?

2100299

??其他公立醫(yī)院支出

2000000

2000000

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……

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……

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……

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……

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注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算表

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公開04表

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單位:元

收  入

支  出

項  目

行次

金額

項  目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄  次

?

1

欄 ???次

?

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

8,497,518.00?

一、一般公共服務(wù)支出

31

?

?

?

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

?

二、外交支出

32

?

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?

?

3

?

三、國防支出

33

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?

4

?

四、公共安全支出

34

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?

5

?

五、教育支出

35

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?

?

6

?

六、科學(xué)技術(shù)支出

36

?

?

?

?

7

?

七、文化體育與傳媒支出

37

?

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?

8

?

八、社會保障和就業(yè)支出

38

?

?

?

?

9

?

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

39

8,497,518.00?

8,497,518.00?

?

?

10

?

十、節(jié)能環(huán)保支出

40

?

?

?

?

11

?

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

41

?

?

?

?

12

?

十二、農(nóng)林水支出

42

?

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?

?

13

?

十三、交通運輸支出

43

?

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?

?

14

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十四、資源勘探信息等支出

44

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?

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?

15

?

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

45

?

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?

?

16

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十六、金融支出

46

?

?

?

?

17

?

十七、援助其他地區(qū)支出

47

?

?

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?

18

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十八、國土海洋氣象等支出

48

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?

19

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十九、住房保障支出

49

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?

20

?

二十、糧油物資儲備支出

50

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?

21

?

二十一、其他支出

51

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?

22

?

二十二、債務(wù)還本支出

52

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?

23

?

二十三、債務(wù)付息支出

53

?

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24

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54

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?

本年收入合計

25

8,497,518.00?

本年支出合計

55

8,497,518.00?

8,497,518.00?

?

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

26

?

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

?

?

?

?? 一般公共預(yù)算財政撥款

27

?

?

57

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?? 政府性基金預(yù)算財政撥款

28

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58

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29

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?

59

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總計

30

8,497,518.00?

總計

60

8,497,518.00?

8,497,518.00?

?

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ????????????



一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

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公開05表

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單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

8,497,518.00?

8,497,518.00?

?

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

8497518?

8497518?

?

21002

公立醫(yī)院

8497518?

8497518?

?

2100201

??綜合醫(yī)院

6497518?

6497518?

?

2100299

??其他公立醫(yī)院支出

2000000?

2000000?

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……

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……

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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 ????????????


一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

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公開06表

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單位:元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟(jì)分類

科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

6,497,518.00?

302

商品和服務(wù)支出

2,000,000.00

30101

??基本工資

6,497,518.00?

30201

??辦公費

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30102

??津貼補貼

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30202

??印刷費

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30103

??獎金

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30203

??咨詢費

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30104

??其他社會保障繳費

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30204

??手續(xù)費

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30106

??伙食補助費

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30205

??水費

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30107

??績效工資

?

30206

??電費

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30108

??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

?

30207

??郵電費

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30109

??職業(yè)年金繳費

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30208

??取暖費

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30199

??其他工資福利支出

?

30209

??物業(yè)管理費

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303

對個人和家庭的補助

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30211

??差旅費

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30301

??離休費

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30212

??因公出國(境)費用

?

30302

??退休費

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30213

??維修(護(hù))費

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30303

??退職(役)費

?

30214

??租賃費

?

30304

??撫恤金

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30215

??會議費

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30305

??生活補助

?

30216

??培訓(xùn)費

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30306

??救濟(jì)費

?

30217

??公務(wù)接待費

?

30307

??醫(yī)療費

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30218

??專用材料費

?

30308

??助學(xué)金

?

30224

??被裝購置費

?

30309

??獎勵金

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30225

??專用燃料費

?

30310

??生產(chǎn)補貼

?

30226

??勞務(wù)費

?

30311

??住房公積金

?

30227

??委托業(yè)務(wù)費

?

30312

??提租補貼

?

30228

??工會經(jīng)費

?

30313

??購房補貼

?

30229

??福利費

?

30314

??采暖補貼

?

30231

??公務(wù)用車運行維護(hù)費

?

30315

??物業(yè)服務(wù)補貼

?

30239

??其他交通費用

?

30399

??其他對個人和家庭的補助支出

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30240

??稅金及附加費用

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30299

??其他商品和服務(wù)支出

2,000,000.00?

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30224

??被裝購置費

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30225

??專用燃料費

?

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30226

??勞務(wù)費

?

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30227

??委托業(yè)務(wù)費

?

?

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30228

??工會經(jīng)費

?

?

?

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30229

??福利費

?

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30231

??公務(wù)用車運行維護(hù)費

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30239

??其他交通費用

?

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?

30240

??稅金及附加費用

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30299

??其他商品和服務(wù)支出

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310

其他資本性支出

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31001

??房屋建筑物購建

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31002

??辦公設(shè)備購置

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31003

??專用設(shè)備購置

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31005

??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

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31006

??大型修繕

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31007

??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

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31008

??物資儲備

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31009

??土地補償

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31010

??安置補助

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31011

??地上附著物和青苗補償

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31012

??拆遷補償

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31013

??公務(wù)用車購置

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31019

??其他交通工具購置

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31020

??產(chǎn)權(quán)參股

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31099

??其他資本性支出

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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。


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第三部分

南樂縣人民醫(yī)院

2016年度部門決算情況說明


一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計13677.6萬元,支出總計13677.6萬元,與2015年相比,收、支總計各增加1713.5萬元,增長14.32%。

圖1:收、支決算總計變動情況

(單位:萬元)

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二、關(guān)于收入決算情況說明

2016年度收入合計13677.6萬元,其中:財政撥款收入849.7萬元,占6.2%;事業(yè)收入12455.1萬元,占91.06%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入372.7萬元,占2.74%

圖2:收入決算

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三、關(guān)于支出決算情況說明

2016年度支出合計13677.6萬元,其中:基本支出13677.6萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

圖3:支出決算

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四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收支總決算849.75萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加500.2萬元,增長143.11%。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

(單位:萬元)

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五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出849.75萬元,占支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加500.2萬元,增長143.11%。

圖5:財政撥款支出決算變動情況

(單位:萬元)

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(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出849.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出849.75萬元,占100%;外交(類)支出XX萬元,占XX%;……。

圖6:財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

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(三)財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為849.75萬元,支出決算為849.75萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是……。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為XX萬元,支出決算為XX萬元,完成年初預(yù)算的XX%。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是……。

2.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為XX萬元,支出決算為XX萬元,完成年初預(yù)算的XX%。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是……。

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……

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出XX萬元,其中:人員經(jīng)費XX萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資……(按照本單位公開06表中“人員經(jīng)費”所列項目填寫)公用經(jīng)費XX萬元,主要包括:辦公費……(按照本單位公開06表中“公用經(jīng)費”所列項目填寫)。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

三公經(jīng)費無。

八、關(guān)于預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,XX對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目XX個,二級項目XX個,共涉及預(yù)算資金XX萬元,自評覆蓋率達(dá)到XX%。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

XX在2016年度部門決算中增加“XX”項目績效評價結(jié)果。根據(jù)2016年年初設(shè)定的績效目標(biāo),“XX”項目自評得分為XX分。發(fā)現(xiàn)的主要問題:……。下一步改進(jìn)措施:……。

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為XX萬元,支出決算為XX萬元,完成年初預(yù)算的XX%。主要用于……。其中XX等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大,主要原因:……。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出XX萬元,比2015年增加(減少)XX萬元,增長(下降)XX%。

(二)政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額XX萬元,其中:政府采購貨物支出XX萬元,政府采購工程支出XX萬元,政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%,其中:授予小微企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末,XX共有車輛XX輛,其中:一般公務(wù)用車XX輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛、特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛,其他用車XX輛,其他用車主要是……;單價50萬元以上通用設(shè)備XX臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備XX臺(套)。

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第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

八、外交(類)國際組織(款)國際組織會費(項)(根據(jù)本單位公開03表填寫……。

、外交(類)國際組織(款)國際組織捐贈(項)(根據(jù)本單位公開03表填寫……。

、外交(類)國際組織(款)國際組織股金及基金(項)(根據(jù)本單位公開03表填寫……。

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……。

……。

九十、“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)算管理“三公”經(jīng)費部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。


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